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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-05-2018

Contralora General
No hay ni habr espacio para la impunidad

Oscar Figueredo Reinaldo
Cubadebate


No hay ni habr espacio para la impunidad, afirm Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la Repblica de Cuba en conferencia de prensa tras dar a conocer los resultados de la XII Comprobacin Nacional al Control Interno.

El ejercicio de inspeccin, que se llev a cabo del 1ro. de noviembre hasta el 12 de diciembre pasado en 361 actividades, arroj que an persisten dificultades en el control y uso de los Inventarios, la contratacin econmica, las cuentas por cobrar y pagar, los registros relacionados con el combustible y los pagos a privados.

Segn se inform, se calcula en mil 057 millones 065 mil pesos en moneda total los daos econmicos provocados por las diferentes irregularidades detectadas, por lo que la vicepresidenta del Consejo de Estado inst a elevar la exigencia en cada uno de los centros laborales.

Esta cifra no significa que todo ese dinero haya sido robado, sino que all se incluyen las cuentas por cobrar y por pagar, los expedientes de faltantes y otros hechos negativos que son muestra de la ineficiencia y el descontrol, coment.

Bejerano Portela dijo adems que se detectaron 47 presuntos hechos delictivos en 33 entidades. De ellos, agreg, 35 se clasifican como presuntos hechos de corrupcin, ubicados en 22 centros econmicos.

En estos casos se detecta el hecho y se determina hacer una auditoria forense. Se determin adems que administrativamente 1265 personas tenan algn grado de responsabilidad y se aplicaron 1251 medidas, detall.

La accin de control es mucho ms que un informe con una lista de problemas con el propsito de hacer ajustes de cuenta a alguien, se trata de profundizar en los problemas, sobre todo para ayudar a la gente honesta, dijo.

Uno de los objetivos de la comprobacin es capacitar, afirm Gladys Bejerano, y as, quienes trabajan en esta tarea estarn mejor preparados y al tanto de todo lo que se refiere al control interno

Entre los problemas ms reiterados en las inspecciones se encuentran los inventarios de lento movimiento, un tema que afecta al 83 % de los organismos visitados. Algunas de sus causas es la falta de gestin de los directivos, errores en la clasificacin, las ineficiencias en los contratos y la falta de ciclos de reaprovisionamiento, apunt la contralora general.

Persisten adems dificultades en la contratacin econmica, las cuentas por pagar y por cobrar y el uso eficiente de los combustibles y los portadores energticos.

Otro tema que ocup la agenda fue el control de los pagos a privados, los cuales en ocasiones se realizan a personas que no tienen licencias para ejercer esa actividad o se les paga por servicios no realizados.

Reitero que estamos hablando de pagos indebidos. No hay ningn problema con pagar a las nuevas formas de gestin que realicen con calidad su acometido, pero siempre de manera racional y justificada, apunt.

La Contralora concluy que el control no puede ser por temor, sino que tiene que ser un ejercicio de conciencia, por responsabilidad y adelant que la prxima Comprobacin Nacional al Control Interno evaluar tambin los inventarios y los complementos asociados (contratacin, cuentas por cobra y por pagar), as como la implementacin de las normas legales para el perfeccionamiento del sistema empresarial.

Fuente: Cubadebate



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